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货款结算流程图

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精选doc最新版 文件编号: 页 码: 生效日期: 流程相关内容注解 主题: 流 程 图 货款结算流程 1-1 流程作业时间 .

精选doc最新版 供应商 采 购 合 同 结算 单 采购部 每月20日登记收集到账期的结算单 同财务部对账 填付款申请单 ⑴当地供应商的货款结算。 当地供应商应于采购合同约定付款到期日前将持有的货款《结算单》交到采购部,采购部对供应商交来的结算单及采购合同进行登记并审核,采购部每月20日统计供应商交来的结算单,制作应付账款付款计划。同时财务部每月20日按账簿统计出 “应付账款明细表”交总经理一份、采购部一份。采购部对财务部的“应付账款明细表”和供应商交来的结算单进行审核,经审核无误后,采购部主管在结算单上签字确认,同时采购部填写《用款申请单》,报总经理签字批准后,交财务部出纳人员转账付款,用现金直接支付办理时需收款人打收据。(每个月财务部定期结算货款)。 ⑵对外地供应商的货款结算。 采购部于采购合同约定付款到期日前对(代保管的)外地供应商的结算单及采购合同进行审核,制作应付账款付款计划,同财务部进行审核对账无误后,采购部主管在结算单上签字后,采购部填写用款申请单,交总经理签字批准,然后交出纳人员转账付款。 每月20总经理批准 财务部 日提交货款申请,核实无误后,日支付货款申请。25出纳人员把采购合同、结算单(采购部已审核签字)、付款申请单(经理已批准)作为支付货款依据。 付款

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