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IPQC不合格品处理流程图

来源:哗拓教育
Ipqc不合格品处理流程图

操作工/检查员首检

报废 作好标识 隔离存放 检查员评审、开票。必要时追溯上个班次产品,直至合格班次。 不合格 评价 调整工装、设备等 进行返工 调整、返工 合格 待处理 报告检查员 技术员 工作 报废 检查员开票 报告质量部、巡检、操作工自检 技术部会审 副总经理批准 偏离许可 ①停止生产 ②隔离,做好标识 ③追查至上次检查合格时(直至没有不合格品为止) ④处理 检查员和/或报废 检查员开票 不合格 技术员评审 评价 返工 ⑤分析原因 报废 检查员开票 待处理 质量部组合格 织评审 ⑥制定措施,防止再发生 返工 工作 返修 ⑦有效措施的“标准化” 让步接收(办回用) 终检 ①隔离、做好标识 ②追查本批所有产品乃至上批(直至没有不合格品为止) ③处理 检查员和/或报废 检查员开票 不合格 技术员评审 评价 返工 ④分析原因 报废 检查员开票 待处理 质量部组合格 织评审 ⑤制定措施,防止再发生 返工 开合格票 返修 ⑥有效措施的“标准化” 让步接收(办回用) 审核: 编制:

注:1、对于重要和关键项,分厂技术员和检查员只有判废的权利; 2、对占班产10%以下且为一般项不合格的,分厂技术员有评审及处置的权利;但对占班产10%以上或为重要项或关键项不合格的,必须报质量部组织评审及处置。 3、常用质量记录 《不合格品处理卡》:由检查员填写,用于不合格品的标识及处理记录。保存一年 《不合格品处置单》:由责任人/检查员填写,用于申请对不合格品(或可疑品)进行评审,以决定返工、返修、让步接收、偏离许可或报废。保存三年。 《不良品调查表》:操作者填写,用于生产过程中不合格品的记录。保存一年。 《让步接收申请单》(偏差回用单):责任人填写,用于对已生产的不能满足工艺要求,但不影响产品性能的产品,办理让步接收手续。(返修品需办让步接收) 《偏离许可申请单》:责任人填写,用于对明知将生产的产品不能满足工艺要求,但又必须生产,在不影响产品性能的情况下,办理偏离许可手续。 让步接收、偏离许可均必须经副总经理批准后方可生效。必要时还需经顾客的批准。 《废品通知单》:检查员填写,用于处理已确认为废品的产品。保存三年。 《检验记录台帐》:检查员填写,用于记录检验情况(包括检验不合格的记录)。保存三年。 4、常用物品 记号笔/粉笔:用于不合格品的标记。 红色工位器具(如红色塑料盒):用于存放和隔离不合格品。 5、术语 返工:通过处置后满足工艺要求,(返工后是合格品) 返修:通过处置后不满足工艺要求,但不影响性能或使用要求,(返修后是让步接收品,即回用品)

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