日 期:产品编号发现部门零部件编号发现人员 流程单编号:不合格数量申请人不合格内容:申请部门处理意见:申请部门主管总体负责人处理部门计划部研发部销售部处理负责人质量部质量控制供应商跟踪部门采购部生产部必需的评审签字见程序文件:批准:质量部经理:返工/返修、挑选及检验过程记录:
负责人/日期:处理(检验员、员工)总工
费用: 元 小时时:.负责人/日期:
管理总工时(员工工时20%): 小时费用: 元
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制模报废数量包装报废数量注塑报废数量报废赔偿金额报废产品清单:
原料报废数量产品系列合计检验员超额运费费用合计(元)核算人XX/PL-FR002
采购经理
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