您好,欢迎来到哗拓教育。
搜索
您的当前位置:首页审计询问底稿--内部审计

审计询问底稿--内部审计

来源:哗拓教育
审计询问底稿

被审计单位: 编制人: 日期2015/05/29 索引号: 审计期间:2012.12-2014.31 复核人: 日期:2014/ / 页次:

询问人: 被询问人: 时间: 地点: 询问沟通的主题: 本次审计沟通询问以下审计发现: 1. 采购与外协循环 (1) 外协: 审计发现描述: 答复: (2) 采购: 审计发现描述: 答复: 2. 销售循环 审计发现描述: 答复: 3. 存货管理 审计发现描述: 答复: 4、生产循环 审计发现描述: 答复: 记录人员: 询问声明:我保证以上询问答复是我个人的、真实的意思表示,不存在主观上虚假或夸大缩小事实不真实的陈述,我愿意为我的回答负责。 声明人签字:

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuo2.com 版权所有 湘ICP备2023021991号-2

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务