1、负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计建议;
2、督促跟进审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;
3、检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况,建立完善内控体系;
4、完成领导交办的其他工作任务。
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